2021年1月21日,青龙置业召开内部控制审计进点专题会议,金泰恒业审计部、青龙置业管理层及中层管理人员参加会议。
会上,审计组针对本次内部控制审计工作提出要求及规范。青龙置业总经理吕红雨介绍了公司基本情况,就内部控制审计工作进行了部署安排,要求各部门高度重视,认真及时提供相关资料,积极配合内控审计工作,进一步加强内部控制管理,注重工作中的细节,规范工作流程。
最后,审计组一行深入现场了解项目建设情况,并对各部门内部管理资料进行了检查指导。
金泰恒业 版权所有 Copyright © JTHY All Rights Reserved.
陕ICP备05011238号 Power by 至尚互动